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岳阳市城西清扫保洁管理所2023年度部门预算公开

时间:2024-10-28 21:18:28 作者:行业资讯 点击:

  1、负责东茅岭路、巴陵路、火车站立交桥、武广东站以北、京广铁路以西中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理工作;

  岳阳市城西清扫保洁管理所是全额拨款事业单位,为2022年市级下沉单位,正科级。现有事业编52人,实有事业编人员50人,企业编42人,退休人员77人,合同工1人。内设4个股室:人秘股、计财股、考评办、安全股。

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及营收、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算3245.12万元,其中,一般公共预算拨款3245.12万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位营收0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)、20(国有资本经营预算)、21表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加2156.11万元,还在于增加了3个项目,分别是:编外用工人员经费、公务车运行维护费用和业务工作经费。

  2023年本部门支出预算3245.12万元,其中,社会保障和就业支出291.42万元,卫生健康支出24.03万元,城乡社区支出2879.03万元,住房保障支出50.64万元。支出较去年增加2156.11万元,其中基本支出减少143.89万元,项目支出增加2300.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为有7名在编职工调出去,相应的人员经费减少;项目支出增加主要是因为:工作需要,增加了三个项目预算,分别是:1、增加了编外用工人员经费预算;2、增了公务用车运行维护费用预算;3、增加了业务工作经费预算。

  2023年一般公共预算拨款支出预算3245.12万元,其中,社会保障和就业支出291.42万元,占8.98%;城乡社区环境卫生2879.03万元,占88.72%;卫生健康支出24.03万元,占0.74%;住房保障支出50.64万元,占1.56%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出预算数为945.12万元,其中:人员经费853.32万元,最重要的包含:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出91.80万元,最重要的包含:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为2300.00万元,其中:业务工作经费支出50.00万元,大多数都用在中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理工作等方面;公务车运行维护经费172.00万元,大多数都用在公务用车、生产用车的维修、保险和油料等费用;编外用工人员经费2078.00万元,主要是用于临时工、劳务派遣人员及企业编人员工资及五险一金等方面。

  2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)均为空。

  本部门2023年“三公”经费预算数3.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元。比上一年增加3.00万元,由于上一年数据为0,无法计算百分比,根本原因是岳阳楼区城管委划拨的车辆,产生的公务车油料费、修理费、保险费和其他相关联的费用等。

  2023年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  本部门2023年政府采购预算总额91.34万元,其中工程类8.90万元,货物类51.25万元,服务类31.19万元。

  截至2022年12月底,本单位固定资产原值合计167.85万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计18.87万元;通用设备原值小计80.03万元;专用设备原值小计64.82万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计4.13万元。本单位非货币性资产原值合计0.00万元。

  截至2022年12月底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3245.12万元,其中,基本支出945.12万元,项目支出2300.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。

  (一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (四)另外的收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  (五)基本支出:指保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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